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商務合作
商用空間

01

歷史展區

參觀
歷史長廊由三大部分五個篇章組成,以朝陽歷史年譜為時間軸,集中展示了朝陽歷史的演變過程和發展沿革,同時伴隨展出的還有在朝陽出土的具有代表性的歷史文物。
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02

發展成就展區

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發展成就展區以展示朝陽區發展成就為主題,共分為八個篇章,分別從城市規劃、產業發展、文化提升等方面,對朝陽區建區以來至“十二五”規劃末期的光輝發展歷程和所取得的發展成就進行集中展示。同時此展區內的 “朝陽榮譽室”展出了自1958年建區以來,所獲得的諸多獎項中的部分重要獎項。
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03

未來空間

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未來空間展區以展示朝陽區“十三五”規劃內容為主,在運用傳統手段——物理沙盤展示重點功能區規劃之外,在展區內運用通過體驗式的互動展項和新技術、設備例如虛擬現實、裸眼3D、大數據等技術,配合LED屏、觸摸屏、背投等設備,使參觀者能夠直觀了解朝陽區“十三五”發展新思路、總體布局以及重點功能區概況及規劃。同時展區增加了很多規劃科普知識內容,讓來到規劃館的公眾能更好與城市對話,感受城市規劃發展之美。未來,整個展區將借助大數據及互聯網+等技術,在有限的展示空間,使規劃和未來達到無限的延展,囊括更多的城市規劃信息。
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04

數字沙盤

參觀
數字沙盤是一款基于數字城市理念的創意產品,其展示過程由動態的數字影像完成。數字沙盤通過遙感、地理信息系統、三維仿真技術等高新技術建立起一個可交互操作的實時虛擬現實環境,具備動態演示、實時更新和快速查詢等功能,涵蓋城市基礎地理空間信息、城市規劃信息資源等信息,滿足數字城市展示服務與城市規劃決策支持,是向公眾展示規劃成果、發展成就的窗口,也是傳播發展理念、進行招商引資的平臺。未來,數字沙盤將與物聯網和移動互聯網結合起來,成為運營智慧城市的有力抓手。
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05

3D劇場

參觀
3D劇場擁有205個座位,是向來館參觀者播放有關朝陽宣傳影片的主要場所,同時也是館內舉辦有關3D類技術活動、發布會、論壇、演講等活動的主要場所,空間配備的影院播放系統為4K高清3D播放系統,可滿足影院級的觀影體驗。
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06

4D影院

參觀
4D影院擁有30個座位,通過先進的立體播放技術,可以使參觀者欣賞朝陽區未來發展規劃的4D影片,體驗“未來朝陽”的暢想之旅。同時此場所也是館內開展青少年科普教育的重要場所。
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07

T-SPACE

商務
T空間位于場館中部,呈英文大寫字母“T”型,總面積達2000平方米,紅毯長度為127米,是目前最大的室內自然T型空間,可同時容納300人至500人,適合舉辦新品發布、電影首映發布、新車發布、時尚走秀及裝置藝術和雕塑展覽等活動。
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08

2號館

參觀
二號館位于場館南側,長78米,寬24米,通高10米,最低高度8.5米,可用面積達1800多平方米,可同時容納300人至500人,獨特的空間優勢適合舉辦臨時性展覽、主題文化活動、大型會議、各類新品發布及時裝走秀類活動。
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09

水云間

參觀
水云間位于場館三層,總面積400平方米,可同時容納100人至200人,配有電梯,可從獨立通道由一層直達,另周邊工作間、門廳、序廳、四層休息廳及空中花園等配套空間,適合舉辦會議、論壇及小型商務活動。
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10

空中花園

商務
空中花園位于場館三層外側,為水云間配套戶外活動場所,總面積達1400平方米,全部鋪設人造草坪,環境幽靜,最多可同時容納200人,可配合水云間共同使用,亦可獨立使用,適合舉辦小型商務酒會。
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參觀指南

預約方式

1、本館開放時間:每周一至周日9:30-16:30。每周一、周二、周三、周四、周五為團體接待日,每周六、周日為公眾接待日。
2、我館向團體游客免費提供講解服務,如需講解,請提前預約。
3、團體參觀預約:本館使用電話預約系統(010-65851500),參觀人數規定在10人以上,若人數少于10人請您選擇在我館公眾接待日時參觀,電話預約成功后,請您當日攜帶單位信函前來參觀,請按規定準時參觀,逾期作廢,謝謝合作!
4、公眾參觀:無須預約,請憑借有效證件(身份證、軍官證、護照證明個人身份的證件)前來我館參觀。

注意事項

1、至少需提前三個工作日預約,不能預約當日參觀。
2、團體參觀預約時需要登記單位名稱、預約人姓名、領隊身份證號、參觀日 期、聯系方式、參觀人數等信息。
3、如遇重要會議、大型活動等特殊情況,我館需臨時關閉,詳情將在館內提前公示,請您來訪前電話垂詢。
4、參觀人員應自覺遵守觀展秩序,服從館內工作人員現場引導。遇到緊急突發情況,應聽從館內工作人員指揮,迅速有序退場。
5、老年體弱的參觀者需有人陪伴照顧,兒童進館需家長照看,以確保安全。
6、參觀時請您不要大聲喧嘩,自覺遵守館內警示和敬告,請勿觸摸展品,請勿攀爬、躺、臥、踩踏布展設施,嚴禁向模型區投擲任何物品和雜物。
7、參觀人員應自覺保持環境衛生,嚴禁在館內吃零食和丟棄雜物。
8、嚴禁攜帶易燃、易爆、管制械具危險品入館。
9、嚴禁在館內吸煙,嚴禁攜寵物入館。
10、違反上述規定損壞物品等行為給予賠償。

聯系電話

咨詢電話 (86)10-65851500
商務洽談 (86)10-65918356

場館地址

東臨東四環,位于朝陽公園東五門北側。
公交車站:大山莊  公交車輛:740、753、976、988、657、628、特9、運通111等。
自駕車輛:沿東四環輔路至雙新橋,于朝陽公園東5門北側停車場處。
步行路線:從停車場大門處進入,沿指示路標向西直行200米到達本館西門。于換票處換票后,自本館西門進入參觀。
地鐵路線:乘地鐵14號線至東風北橋(地鐵站)C1口出,南行1.4公里到達朝陽公園東5門內朝陽規劃藝術館。


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北京市朝陽區規劃藝術館2018年度部門決算公開通知

2019-08-30 09:13:19

北京市朝陽區規劃藝術館2018年度部門決算


 

   

第一部分 2018年度部門決算報表

   一、2018年度收入支出決算總表

   二、2018年度收入決算表

   三、2018年度支出決算表

   四、2018年度財政撥款收入支出決算總表

   五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

   七、2018年度財政撥款基本支出經濟分類決算表

   八、2018年度“三公”經費財政撥款支出決算表

第二部分 2018年度部門決算說明

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

第一部分2018年度部門決算報表

決算報表詳見附件

北京市朝陽區規劃藝術館2018年度部門決算.pdf




 

第二部分 2018年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)部門職責

負責本區建設成就的展示;負責協助相關部門開展重點建設項目公示和意見征集工作;負責為本區學習教育活動提供場所;負責組織相關的藝術交流和文化創意活動。

(二)部門決算單位構成

本部門北京市朝陽區規劃藝術館無二級預算單位。


二、2018年收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計2,286.597063萬元,其中:本年收入2,286.597063萬元,用事業基金彌補收支差額0.000000萬元,年初結轉和結余0.000000萬元。在本年收入中,財政撥款收入1,260.703020萬元,占收入合計的55.13%;上級補助收入 0.000000萬元,占收入合計的0.00%;事業收入0.000000萬元,占收入合計的0.00%;經營收入0.000000萬元,占收入合計的 0.00%;附屬單位上繳收入0.000000萬元,占收入合計的0.00%;其他收入1,025.894043萬元,占收入合計的44.87%

2018年度本年支出合計2,062.262984萬元,其中:基本支出1,273.959984萬元,占支出合計的61.77%;項目支出 788.303000萬元,占支出合計的38.23%; 上繳上級支出0.000000萬元,占支出合計的0.00%;經營支出0.000000萬元,占支出合計的 0.00%;對附屬單位補助支出0.000000萬元,占支出合計的0.00%

2018年結余分配224.264264萬元,年末結轉和結余0.069815萬元。

2017年同期對比,本年收入減少958.826572萬元,減幅29.54%,本年支出減少1,511.188633萬元,減42.29%

 

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,260.633205萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出236.158800萬元,占本年財政撥款支出18.73%;社會保障和就業支出70.168000萬元,占本年財政撥款支出5.57%;醫療衛生與計劃生育支出7.356938萬元,占本年財政撥款支出0.58%;城鄉社區支出946.949467萬元,占本年財政撥款支出75.12%

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1 “一般公共服務支出”(類)2018年度決算236.158800萬元,比2018年年初預算持平。其中:

  “其他一般公共服務支出”(款)2018年度決算236.158800萬元,比2018年年初預算持平。主要用于場館維修、租賃、公益文化活動、宣傳費等

2“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算70.168000萬元,比 2018年年初預算增加54.788000萬元,增長356.23%。其中:

  “行政事業單位離退休”(款)2018年度決算16.290000萬元,比2018年年初預算增加0.910000萬元,增長5.92%。主要用于根據北京市統一政策發放退休人員采暖、物業補貼。

   “其他社會保障和就業支出”(款)2018年度決算53.878000萬元,比2018年年初預算持平。主要用于根據北京市統一政策落實職工住房補貼資金,公益文化活動品牌策劃費。

3“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算 7.356938萬元,比2018年年初預算減少2.323062萬元,下 24.00%。其中:

   “行政事業單位醫療”(款)2018年度決算7.356938萬元,比2018年年初預算減 2.323062萬元,下降24.00%。主要用于根據北京市統一政策繳納人員醫療保險

4“城鄉社區支出”(類)2018年度決算 946.949467萬元,比2018年年初預算增加151.178267萬元,增長19.00%。其中:

 “城鄉社區管理事務”(款)2018年度決算946.949467萬元,比2018年年初預算增加151.178267萬元,增長19.00%。主要用于場館水電、燃氣、物業、按照北京市統一政策發放的職工工資等。

 

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。


五、2018年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明

2018 年本部門使用財政撥款安排基本支出472.330205萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等 支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租 賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對 個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。 4)資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

第三部分2018年度其他重要事項的情況說明


 一、“三公”經費財政撥款決算情況說明

“三 公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,包括所屬0個行政單位、 0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2018“三公”經費財政撥款決算數1.900000萬元,比2018“三公”經費財政撥款預算2.080000萬元減 0.180000萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2018年決算數0.000000萬元,與2018年預算下達數0.000000萬元持平。

  2.公務接待費。2018年決算數0.000000萬元,比2018年年初預算數0.120000萬元減少0.120000萬元。主要原因:嚴格貫徹執行中央八項規定,堅持厲行節約、壓縮公務接待費。公務接待0批次,公務接待0人次。

  3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數1.900000萬元,比2018年年初預算數1.960000萬元減少0.060000萬元。其中,公務用車購置費2018年決算數0.000000萬元,比2018年年初預算數持平。2018年購置(更新)0輛,車均購置費0.000000萬元。公務用車運行維護費2018年決算數1.900000萬元,比2018年年初預算數1.960000萬元減少0.060000萬元,主要原因:嚴格貫徹執行中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神,壓縮車輛燃油費、維修費、車輛雜費等車輛運行費用。2018年公務用車保有量1輛,車均運行維護費1.900000萬元。

二、機關運行經費支出情況

2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,合計0.000000萬元。

三、政府采購支出情況

2018 年北京市朝陽區規劃藝術館政府采購支出總額138.302390萬元,其中:政府采購貨物支出0.688000萬元,政府采購工程支出0.000000萬元,政府采購服務支出137.614390萬元。

四、國有資產占用情況

固定資產總額1,847.697958萬元,其中:汽車1輛,12.736400萬元;單價在50萬元以上的通用設備2臺(套),614.392000萬元;單價100萬元以上的專用設備0臺(套),0.000000萬元。

五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門2018年度無國有資本經營預算財政撥款收支

六、績效評價情況

本部門嚴格按照規定對項目支出進行績效管理,對項目執行進行有效控制, 確保項目資金的使用效益。

七、政府購買服務財政撥款說明

2018年本部門涉及政府購買服務項目0個,決算金額0.000000萬元。

八、專業名詞解釋

 1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發 展目標所發生的支出。


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